中建集团召开审计工作领导小组2022年第一次会议

发布日期:2022-02-28
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  2月28日,中建集团召开审计工作领导小组2022年第一次会议,学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神、2022年全国审计工作会议精神,总结集团2021年审计工作,研究部署2022年审计工作。集团党组书记、董事长、审计工作领导小组组长郑学选主持会议并讲话;党组副书记、总经理张兆祥,党组成员、总会计师王云林,股份公司助理总裁、安全总监马剑忠参加会议。

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  会议听取了集团内部审计工作实施方案落实情况、2021年审计工作开展情况及2022年审计工作计划的有关汇报,审议了集团审计工作领导小组成员调整、审计发现问题整改专项行动方案等议案。

  会议指出,2021年,集团审计系统认真落实党中央、国务院关于审计工作的重大决策部署,按照国务院国资委、审计署有关要求,扎实开展各项审计工作,审计体系持续发展,工作机制持续优化,审计工作领导小组成员部门配合持续加强,对审计发现问题的整改力度不断加大,为集团“六专行动”落实落地、各级机构管理能力提升、防范化解重大风险等作出了重要贡献。

  会议强调,集团审计系统要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,贯彻落实2022年全国审计工作会议精神,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法依规全面履行内部审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,推动党中央、国务院重大决策部署在集团落地见效,促进集团战略部署和重要管理举措全面落实,为集团“十四五”规划稳步实施和全年工作目标实现作出积极贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

  一是进一步提高政治站位,深刻领会审计对企业高质量发展的重要作用。各成员部门要深刻认识合规经营对集团发展的重要意义,内部审计对促进集团提高依法合规经营能力的重要作用,推动审计工作为集团高质量发展发挥更大作用。二是落实好国务院国资委、审计署工作要求,加强审计体系建设。全面落实国务院国资委、审计署关于加强内部审计体系建设的有关要求,持续加强《中建集团内部审计工作实施方案》的执行落实;各成员部门要自觉扛起主体责任、加强协同配合,为建优建强集团内部审计体系不断努力。三是聚焦中心工作,高质量完成今年审计任务。全面围绕落实党中央、国务院重大决策和集团工作会重要决策部署开展审计工作,认真筹划、加强过程管控、做好任务分解、落实和跟踪。强化任期经济责任审计,深化任期经济责任审计在干部任用中的作用;高质量开展基础设施轨道交通业务管理等专项审计,相关业务部门对与本部门相关的审计项目要全程参与、全程配合、全程反馈。四是高度重视审计发现问题整改,促进业务体系管理能力提升。各成员部门对审计发现的问题要主动认领,需要集团总部整改的,各部门一把手要扛起整改主体责任;需要子企业整改的,各部门要扛起督导责任,切实提升集团总部管理水平。

  审计工作领导小组成员部门有关负责人参加会议。(企业文化部,审计部供稿)

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